《国别报告-所得、税收和业务活动国别分布表》中的“本年度计提的企业所得税”要填什么?
冯路路会计师
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- 《国别报告-所得、税收和业务活动国别分布表》中的“本年度计提的企业所得税”要填什么?下面由华审网小编为大家详细解答。
应填报跨国企业集团在某一国家(地区)所有成员实体依据应纳税所得额计提的当期所得税总额,不包含因或有事项计提的递延所得税,例如产品质量保证、未决诉讼、债务担保等或有事项造成税会之间的暂时性差异,其产生的递延所得税不应计入“本年度计提的企业所得税”。

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《国别报告-所得、税收和业务活动国别分布表》中的“本年度计提的企业所得税”要填什么?