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非财务报告重大缺陷的内部控制审计报告的模板是什么?

2023-01-31221次阅读 华审网整理 分享
冯路路会计师
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导读:
非财务报告重大缺陷的内部控制审计报告的模板是什么?下面由华审网小编为大家详细解答。

内部控制审计报告

XX股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了XX股份有限公司(哪些简称“XX公司”)XX年X月X日的财务报告内部控制的有效性。

[“一、企业对内部控制的责任”至“四、财务报告内部控制审计意见”参见标准内部控制审计报告相关段落表述。]

五、非财务报告内部控制重大缺陷

在内部控制审计过程中,我们注意到XX公司的非财务报告内部控制存在重大缺陷[描述该缺陷的性质及其对实现相关控制目标的影响程度]。由于存在上述重大缺陷,我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指出的是,我们并不对XX公司的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。

XX会计师事务所

中国注册会计师:XXX

(盖章)

(签名并盖章)

中国XX

中国注册会计师:XXX (签名并盖章)

xxxx

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