我公司是一个有建筑工程类的企业,前期一直是 在建工程,有了很多未勾选认证的留底进项税200万,是不是就以为着我们近期 可以开200/0.09*1.09大概有2400万元左右的销售发票,这样解决了增值税的问题,但是我们没有人给 我们 开成本票 ,那我们的 所得税岂不是很高?我想问的 是如果 企业前期的 留抵税是工程服务类的进项,这样能解决所得税的 问题 吗?我可以这样理解就是前期我们的入账 成本很高 ,但是一直没有确认收入,以前 年度是 亏损 的 ,现在我才需要 确认收入了,但是本次会出现利润过高,涉及所得税问题 ,请教老师 这个账务问题怎么解决呢 ?