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冯路路会计师
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老师好,我们公司跟其他企业合作办公,合作期限3年,购置一台设备,所有权不属于任何人,按比例各自承担费用,我公司需要支付249万,21年12月预付108万,22年4月预付36万,都暂挂应收款,剩余105万22年12月付,设备22年1月开始使用,22年我们想把这249万入长期待摊,请问账务如何处理?可否写出具体会计分录
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上海黄浦区-代理记账 2022.10.14

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