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冯路路会计师
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2022年12月收到增值税专用发票,2023年2月发现增值税专用发票开错。 公司上年做账(记费用记进项税银行已付款),公司在报送2022年12月年度会计报表中的应交税费-应交增值税(进项税额)含此发票的进项税额,但是在报2022年12月公司增值税纳税申报表里的进项税是零? 请问:如何改账、会计报表等?
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上海徐汇区-代理记账 2023.02.24

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