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冯路路会计师
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您好 我有一笔账是23年(借:销售费用-100,贷:应付职工薪酬-100)冲抵了22年预提(借:管理费用100,贷:应付职工薪酬100)的职工薪酬,导致23年职工薪酬为负,现在需要将23年的销售费用调回22年管理费用,这个分录需要怎么做呢
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广西南宁-代理记账 2023.05.16

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