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冯路路会计师
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老师,我们在今年8月收到了对方开出的增值税进项发票,做了借管理费用 应交税费-进项税额 贷 应付账款的会计分录,这笔钱是7月付的,8月做的进项抵扣,但是今天收到提示这张发票有问题,对方法人8月就被关进去了,我在11月冲销了这笔会计分录 借管理费用 负数 应交税费-进项税额 负数 贷 应付账款 负数,然后申报11月增值税的时候在附表二做了进项税额转出,那么我在做11月的会计分录时还针对这笔进项税额还需要做什么会计分录吗
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江苏无锡-代理记账 2023.12.07

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