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冯路路会计师
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我们公司是小规模纳税人,2023年12月给政府机构开具了一张300000的票,但是开的是0税率,做账的时候就写的是(借:应收账款 贷:主营业务收入 收到钱之后 借:银行存款 贷:应收账款 ) 做账的时候没有写应交税费-应交增值税,但是在一月缴税的时候我们把这个300000的税缴了,最后实际缴的税比账面上应交税费-应交增值税多,该如何做账务处理呢?
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浙江杭州-税务咨询 2024.02.27

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